Pages

Rabu, 04 November 2015

RKJM Bab 3 (2)



8. Program Kerja Madrasah untuk Pengembangan Standar Penilaian Pendidikan
NO
PROGRAM
SASARAN
INDIKATOR
KEBERHASILAN
BIAYA
1.
Tehnik penelitian hasil belajar mata pelajaran
Standar penilaian berdasar SKM
Memiliki SKM atau mata pelajaran
400.000,-
2
Penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan
Raport siswa per semester
Tercapainya SKM dan sebagai laporan ke orang tua
8.544.000,-
3
KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal)
Guru per mata pelajaran
Standar hasil pembelajaran
800.000,-
4.
Pendataan jumlah peserta didik yang ikut UASBN
Siswa
Kelulusan 100%
400.000,-
5.
Membuat criteria kenaikan kelas dan kelulusan
Siswa naik kelas dan yang tinggal kelas
Ada siswa naik kelas dan ada siswa yang tidak naik kelas
400.000,-
6.
Penyelenggaran Ujian akhir dan semester
siswa
Terlaksananya kegiatan UTS, UAS dan UKK
40.584.000,-
6.
Mendata prestasi siswa
Siswa yang berprestasi
Siswa bintang kelas dan bintang pelajar
9.600.000,-
Jumlah Total
60.728.000,-


A.      RENCANA BIAYA DAN PENDANAAN
1.     Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja (RAPB) Kegiatan Madrasah
Anggaran adalah rencana yang diformulasikan dalam bentuk rupiah untuk jangka waktu tertentu (periode), serta alokasi sumber-sumber kepada setiap bagian aktivitas. Anggaran memiliki peran penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas yang dilakukan oleh Madrasah. Untuk itu, setiap penanggung jawab program harus menjalankan aktivitas sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. Karena anggaran memiliki kedudukan penting, seorang penanggung jawab program harus mencatat anggaran serta melaporkan realisasinya sehingga dapat diperbandingkan selisih antara anggaran dengan pelaksanaan serta melakukan tindak lanjut untuk perbaikan.
Ada 3 (tiga) bagian penyusunan rencana anggaran suatu unit atau lembaga yaitu:
a. Target penerimaan
b. Rencana pengeluaran
c. Sumber dana lainnya, yaitu sisa dana periode sebelumnya yang menjadi saldo awal periode berjalan.



Tabel D4
Rencana ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA MADRASAH (RAPBM)
Tahun Pelajaran 2014/2015

Madrasah           :  MI AL-HIKMAH BALONGREJO
Kecamatan         :  Sumobito
Kabupaten/kota  :  Jombang
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH ( RKAM )


TAHUN PELAJARAN 2014/2015


Semester 2 Periode Januari - Juni 2015


Madrasah/PPS
: MI Al Hikmah Balongrejo






Kecamatan
: Sumobito






Kabupaten/Kota
: Jombang






Provinsi
: Jawa Timur






SUMBER DANA
PENGGUNAAN


No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No. Urut
Uraian
Jumlah




I
I
SISA TAHUN LALU
0,00
I
PROGRAM MADRASAH



II
2
PENDAPATAN RUTIN

1.1
Pengembangan Kompetensi Lulusan
5.380.000



2.1
Gaji PNS

1.2
Pengembangan standar isi
54.000



2.2
Gaji Pegawai Tidak Tetap

1.3
Pengembangan standar proses
18.901.000



2.3
Belanja Barang dan Jasa

1.4
Peng. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
54.548.000



2.4
Belanja Pemeliharaan

1.5
Peng. Sarana dan Prasarana Madrasah
2.960.000



2.5
Belanja lain-lain

1.6
Peng. Standar pengelolaan
1.800.000






1.7
Peng. Standar Pembiayaan
16.209.000


III
3
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

1.8
Peng. Dan Implementasi Sistem Penilaian
25.748.000



3.1
BOS Pusat
125.600.000






3.2
BOS Provinsi

2
BELANJA LAINNYA




3.3
BOS Kabupaten/Kota
8.430.900
2.1
Belanja ..................



IV
4
BANTUAN

2.2
Belanja..................




4.1
Dana Dekonsentrasi







4.2
Dana Tugas Pembantuan

2
Pengeluaran BOSDA




4.3
Dana Alokasi Khusus

2.1
Insentif Kepala,tugas tambahan                             8.400.000



4.4
Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah)

2.2
Fotocopy
30.900

V
5
PENDAPATAN ASLI SEKOLAH







JUMLAH PENERIMAAN
134.030.900

JUMLAH PENGELURAN
134.030.900

Menyetujui,
Menyetujui

Dibuat oleh,



Ketua Yayasan
Ketua Komite Madrasah
                            Kepala Madrasah





















H.Chuzaimi Zaini,BA
Drs.H.Abd.Halim Zaini                                 Rusyda El Safitri,S.Pd





















 

0 komentar:

Posting Komentar